【目標】
【特色】
【課程對象】
1.瞭解新創事業的股權設計與規劃方案
2.掌握設計員工認股制度、營運特別股的利弊得失
3.掌握政府對於新創事業的稅賦優惠
4.瞭解新創事業各類所得扣繳的特殊性
5.瞭解新創事業於營所稅申報的特殊性
【特色】
1.完整解析新創事業的股權設計與規劃架構
2.完整說明員工認股制度、營運特別股的潛在風險
3.完整說明政府對於新創事業的稅賦優惠方案與申請機制
4.完整說明新創事業應注意的各類所得扣繳問題
5.完整說明新創事業於營所稅申報的應注意事項
【課程對象】
(1)新創科技事業負責人、高階經理人。
(2)財會人員或主管。
(3)對新創事業之公司架構與稅賦規劃有興趣者。
【課程大綱】
一、新創公司的型態抉擇
(一)股份設計的稀釋考量:複數表決權特別股、一股否決權特別股、無面額股票
(二)股份設計的激勵考量:員工認股權的設計與應注意事項
(三)股份設計的閉鎖考量:閉鎖性股份有限公司的優勢與劣勢
(四)股份設計的稅賦考量:境外公司在台子公司、分公司、辦事處的差異
(五)有限公司、股份有限公司的差異與變動
二、新創公司設立登記應注意事項
(一)名稱預查、公司命名、營業項目(特許 vs 非特許)
(二)登記資本 vs 實收資本的設計
(三)資金到位、出資方式(資產、勞務、債權)與技術股設計
(四)登記地址預審與方案
(五)持股資訊上傳與登記
(六)稅籍登記、進出口廠商登記
(七)公司登記應注意的法令規範
三、新創公司的稅賦解析與說明
(一)科技事業的營業稅解析
1.使用統一發票的營業稅(應稅、免稅、零稅率)
2.營業稅的退稅要件與申請方式(外銷貨物與勞務、固定資產)
3.不得扣抵進項稅額的類別
4.營業稅的計算與申報應注意事項
5.新創公司於營業稅的錯誤申報與規劃案例
(二)科技事業的各類所得扣繳申報解析
1.支付境內居住民的扣繳申報(薪資、租金、利息、股利…等)
2.支付外國居住民的扣繳申報
(1)外籍員工薪資扣繳
(2)外國權利金扣繳(智慧財產權、專利權、軟體授權…等)
(3)外國服務費扣繳(律師諮詢費、電商廣告平台費…等)
(4)其他境外勞務費
3.新創公司於各類所得扣繳的錯誤申報與規劃案例
(三)科技事業的營所稅解析
1.財務報表、稅務申報書不一致原因
2.會計準則、稅務申報的成本計算
3.稅務申報的費用剔除(超限解析、未實現解析、未取得合法憑證態樣)
4.營所稅申報方式(書審、查帳、簽證申報與適用狀況)
5.未分配盈餘加徵說明
6.新創事業於營所稅的合法節稅方式(產業創新條例之適用)
四、社會褔利保險說明
(一)就業保險、勞保、災保、退休金、全民健保法令規範與應注意事項
1.強制納保的規範
2.工資、獎金的法規定義與範圍
(二)二代健保法令規範說明
1.六大補充保費:高額獎金、兼職所得、執業收入、利息、股利、租金
2.補充保費的計算、扣費與申報
*課程測驗
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注意事項:
1.課程地點請以實際上課通知為準! 2.以上主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利。
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